1 目 的
确保对管理体系的有效运行起重要作用的所有场所,使用相应文件的有效版本。
2 适用范围
适用于公司与管理体系有关文件(含适当范围的外来文件)的控制。
3 权 责
3.1 管理部负责公司所有文件资料的具体控制、监督和检查。
3.2 生产部负责所有技术性文件资料的具体控制、监督和检查。
3.3 各部门负责本部门使用文件资料的具体控制、监督和检查及其充分性和适宜性的
评审、管理工作。
3.4 外来各种与质量体系运行要求有关的政策性、标准性文件及相关法律法规,管理性文件由质量部负责管理。技术性文件由总工程师负责管理。
3.5 外来各种与环境及OHS体系运行要求有关的政策性、标准性文件及相关法律法规,由生产部负责管理。